08年注册会计师CPA《审计》每日一题(4月18日)
来源:优易学  2011-4-18 13:07:33   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   财会书店
判断题
◎B会计师事务所接受委托审计X公司2007年财务报表,在执行审计的过程中,如果C注册会计师拟信赖内部控制,此时应当实施控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。( )

正确答案:错
答案解析:如拟信赖内控(并且执行控制测试是经济的),则应实施控制测试,但实施控制测试并不能使控制风险有任何降低。因为控制风险是客观存在的,注册会计师不能改变,只能进行适当的评估,以便确定相应对策。

责任编辑:虫虫

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